|
Zmluva |
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
08.02.2018 |
|
Faktúra |
1/2018
|
nastavenie termostatu
|
27,20 |
s DPH |
105/2017
|
|
04.01.2018 |
|
Dušan Jaššo, KNM |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
2/2018
|
publikácia čo má vedieť mzd. účt.
|
54,90 |
s DPH |
1/2018
|
|
05.01.2018 |
|
AJFA AVIS Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
3/2018
|
nedoplatok el.
|
86,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
4/2018
|
záloha el.
|
547,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
5/2018
|
záloha el.
|
186,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
6/2018
|
nedoplatok el.
|
54,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
7/2018
|
internet +telefóny
|
86,02 |
s DPH |
|
1008770601
|
12.01.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
8/2018
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/262
|
12.01.2018 |
|
Komensky Košice |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
9/2018
|
čistiaci prostr. ŠJ
|
29,40 |
s DPH |
2/2018
|
|
12.01.2018 |
|
Gastrolux Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
11/2018
|
záloha plynu
|
434,00 |
s DPH |
|
6300232394
|
17.01.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
25/2018
|
Nedoplatok elektriny
|
76,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
15.05.2018 |
|
Faktúra |
12/2018
|
nedoplatok plynu
|
386,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
13/2018
|
preplatok plynu
|
-7 244,66 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
14/2018
|
nôž mäsomlynka
|
32,02 |
s DPH |
3/2018
|
|
18.01.2018 |
|
Gastrolux Žilina |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
15/2018
|
mobilné telefóny
|
54,08 |
s DPH |
|
1008770602
|
18.01.2018 |
|
Telekom Bratislava |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
70/2018
|
čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
122,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Metro Žilina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
17/2018
|
vedenie web stránky
|
32,40 |
s DPH |
5/2018
|
|
30.01.2018 |
|
WEBSUPPORT |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
18/2018
|
školenie, dokumentácia BOZP,PO
|
200,00 |
s DPH |
6/2018
|
|
30.01.2018 |
|
Štefan Kocúr Budatínska Lehota |
|
|
|
27.02.2018 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o urovnaní
|
29 024,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
Ing. Jozef Bubica |
|
|
|
09.03.2018 |